发布日期:2025-04-04 14:33 浏览次数: 次
本钢板材股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告,旨在落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的要求,推动公司内部控制体系健全,提高风险防控能力。报告强调,建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。
报告指出,截至基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。评价范围涵盖公司本部各职能部门、直属机构和生产单位,资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。重点关注的高风险领域包括采购、销售、工程管理等。
公司依据企业内部控制规范体系及相关监管要求,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。财务报告内部控制缺陷按定量和定性标准分为重大、重要和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷则从公司日常运营、经营目标实现、安全和环保四个方面进行评估。
报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。公司将持续完善内部控制制度,建立定期检查制度,确保内控制度有效执行。
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